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Como empezar una contabilidad desde cero en un nuevo programa?
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Leasing - valor residual
En mi empresa teníamos un contrato de leasing de 5 años; el pasado mes pagamos la última cuota del leasing; este mes nos ha mandado el banco, con quien teníamos realizado dicho leasing, un recibo donde me indica lo siguiente: Tipo de operación Valor...
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Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
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Datos a encuadernar para presentar las cuentas anuales de la empresa en el registro mercantil
Que es lo que tengo que encuadernar para presentar las cuentas anuales en el registro mercantil. Solo la memoria o también tengo que encuadernarla junto al impreso que me dan allí para poner las cuentas anuales.
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Inventario final cuentas anuales
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Asiento préstamo socio a sdad
A fecha 31-12-2010 el socio administrador único, ¿Ha prestado a la Sdad 20.000?, y la Sdad empezará a devolvérselo a partir del 01-01-2012 con intereses. ¿Qué asientos contables tengo que hacer?, ¿Se considera una deuda a largo plazo paa la Empresa?....
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Como contabilizar el impuesto de IRPF
Necesito saber como debo de comtabilizar el impuesto de IRPF mod. 110 y el IVA mod. 300 de una S.L.
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
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