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Que tengo que hacer con la cuenta 300 al cierre?
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¿Por qué usas la cuenta 520 y no la 170 que es la que figura en el balance?
Me gustaría saber este tema de las cuentas¡ En el balance aparece esta deuda a largo plazo con bancos en la cuenta 170- Graciass¡ Estoy buscando un correo que me mandaste de una pregunta sobre existencias que te hice Y que no ahora no encuentro. No...
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Anticipos proveedores
Somos una agencia de viajes. Si damos un anticipo al mayorista, ¿Cómo lo tengo que contabilizar? Ya que si lo incluyo en la 407 como anticipos a proveedores, se refleja en la cuenta de activo de existencias, y no es el caso, ya que somos una empresa...
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Rectificar asiento de existencias
Trabajo en una empresa de artículos de peluquería y a fecha 31/12 hicimos el asiento de existencias que correspondía pero había saldo a 1 día de enero y ahora he visto que el saldo de la cuenta 300 aparece en negativo! Es decir, tengo: 01/01 27210...
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Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
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Regularizar Proveedores años anteriores
Tengo una duda sobre como regularizar una cuenta de proveedores de años anteriores con un saldo muy elevado. El gestor no ha ido liquidando esa cuenta cuando la realidad es que no debemos a proveedores mas que lo que está pendiente en el transcurso...
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Presentación cuentas registro
Querría que me dijera si la presentación de cuentas en el registro mercantil puede hacerse en formato papel o unicamente se puede hacer por vía telemática como ocurre con el impuesto de sociedades. También le agradecería que me indicara cuanto me...
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Duda sobre asiento de apertura
Soy autónomo y tengo varios leasing. Hasta ahora la contabilidad me la llevaba una asesoría, pero por diversos motivos ahora me la lleva un amigo. La duda que tenemos es que no sabemos como hacer el asiento de apertura en 2008 de unos leasing de los...
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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Como contabilizar vehículos importados como activo o existencias
Mi empresa fabrica vehículos, pero este año ha empezado a traer vehículos de importación para distribuir. El caso, es que no los distribuye ella, sino que ha creado otra sociedad para comercializarlos. Los vehículos que compra de importación luego se...
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Asiento contable 2013 perdidas 400 euros y en 2014 beneficios de 300 euros. Que asientos contables debería de hacer en cada año?
En el año 2013 la empresa obtuvo unas perdidas de 400 euros y en el año 2014 obtuvo unos beneficios de 400 euros. En ambos años no hay diferencias permanentes ni temporarias. Necesito saber que asientos contables debería de hacer en cada año y como...
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