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Alta inmovilizado
Durante esta año compramos un compresor y se me olvido darle de alta en el inmovilizado y ahora no se muy bien como hacerlo. ¿Cuándo hay que presentar los libros y que libros se presentan? ¿El asiento del Iva del 4º trimestre del 2008 hay que...
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Cargo erróneo en banco
El banco ha cargado por error un recibo en nuestra cuenta y ahora posteriormente cuando nos hemos dado cuenta y el banco lo ha comprobado que no es nuestro y ha sido un error nos ha producido el correspondiente abono. ¿Cómo se deben contabilizar...
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Como contabilizar el impuesto de IRPF
Necesito saber como debo de comtabilizar el impuesto de IRPF mod. 110 y el IVA mod. 300 de una S.L.
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Crear cuentas de iva en contaplus
Acabamos de comprar contaplus y facturaplus elite en la empresa y tengo una duda con las cuentas de iva soportado para compras intracomunitarias y para importaciones. Si creo en una 472.1016 el iva de intracomunitario, le indico en parámetros que es...
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Como contabilizar una factura de abono
Tengo varias facturas que me han enviado los proveedores, pero que por un cambio de sociedad, he pedido que me rectifiquen las facturas a la nueva sociedad, y me han dicho que me mandan un abono y la factura nueva. No se como tengo que contabilizar...
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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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¿Cómo contabilizar un anticipo a proveedores?
Quería saber si es posible contabilizar el anticipo a proveedores así 407 472 a 400 Luego 400 a 570/572 Lo pasaría por la 400 antes de llevarlo a banco o a caja para que en el mayor quede constancia en dicha cuenta. ¿El plan lo permite?
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Añadir al saldo de apertura
Este año, se cambió el programa de contabilidad de mi empresa y se realizó el correspondiente asiento de apertura con el balance que se extrajo de la 'contabilidad' anterior (realmente NO se llevó ningún tipo de contabilidad, sólo control de pagos a...
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Cuadrar asiento
Tengo un problema con el IVA del 4T de 2010. Es el siguiente, el gestor no hace el IVA de éste trimestre con los datos que yo le doy, le hace con el anual. ¿El problema es que para que las cuentas de IVA me queden saldadas y la cantidad de la 470 sea...
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Cargo que me hacen por error
Un proveedor me gira por error un recibo de 300 euros., quedamos en que me hace una transferencia. Dicha transferencia me la hace tres meses después. ¿Cómo contabilizo esos 300 euros para tener banco cuadrado?
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