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Como quitar la cuenta 470 del balance
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Saldos de proveedores años anteriores
Estamos con el cierre de ejercicio de mi empresa y es la primera vez que la hago, antes estaba otra chica que ha dejado varias cuentas "colocas". Quisiera dejar la contabilidad lo más "limpia" posible. Tengo en la contabilidad sin saldar proveedores...
1 respuesta
Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
1 respuesta
Error en declaración de IVA
Hemos presentado y pagado una declaración de IVA con un importe superior al real. Podemos registrar el importe pagado en nuestros sistemas y cuadrar la cuenta llevándolo a pérdidas ya que el importe pagado es superior al que nuestro ERP indica.
2 respuestas
Duda sobre el modelo contable 401 por el impago de letra por parte de proveedor
Soy nuevo en esto de la contabilidad, una letra aceptada a un proveedor cta. 401, si no se paga en su vencimiento que asiento corresponde.
1 respuesta
Cuentas del balance de sumas y saldos
Me contestaste que las cuentas que aparecen en el cierre son las que tienen saldo ¿Y en el balance de sumas y saldos (cierre)? Es que veo papeles que tengo anteriores y veo que salen cuentas que están saldadas
1 respuesta
Impuestos nóminas seguros sociales
Santi buenos días. Tengo una duda sobre como contabilizar una operación te agradecería si pudieras echarme una mano. Verás he visto un apunte en el banco que tiene el concepto propio: Impuestos, concepto común: Nóminas Seguros-sociales 4701,4 euros ....
1 respuesta
Cierre contabilidad
¿Qué asientos tengo que hacer para cerrar la contabilidad?. - Liquidación del iva - Amortizaciones y provisiones - Estimación del Impuesto de sociedades ¿Alguna más? ¿Cómo contabilizo la estimación del impuesto de sociedades?
1 respuesta
Facturas de proveedores no pagadas.
Tengo contabilizada una factura de un proveedor que suministró unas piezas y que luego por una serie de circunstancias no cobró. Tengo el saldo en el Haber de dicho proveedor pero ha pasado el tiempo y no me ha venido el cargo; quisiera regularizar...
1 respuesta
Contabilizar asiento regularización sin IVA repercutido, ayuda!
Acabamos de empezar la actividad y solo tengo IVA Soportado, nada de IVA Repercutido. El asiento de regularización del 1T, ¿Sería así? (470) a (472) Si optamos por compensar, ¿Debería hacer algún asiento más después de realizar el modelo 303? ¿Y si...
1 respuesta
¿Cuándo se hace el asiento de distribución de resultados?
¡ Veo en mi documentación que este asiento esta hecho el 30 de junio del 2011 Creo entender que seria sobre el importe generado en 2010¡ ¿Yo debería hacerlo en junio sobre el importe del 2011? Explícamelo, Santi¡ Si fuera positivo seria: 120 (D) a...
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