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Contabilizar un pago
Tengo una pequeña duda, resulta que tengo dos empresas la A y la B que me ha pasado que tenía unas facturas de un proveedor, la cual era una de la empresa A y otras dos de la empresa B yo como es normal lo he contabilizado cada una en su sitio, que...
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Gastos diferidos
Como contabilizo la factura del teléfono que recibo el 1/01 pero corresponde al mes de diciembre del año anterior como un gasto diferido si no conozco la cantidad de dicha factura.
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Operación intracomunitaria
Como tengo que contabilizar una operación intracomunitaria. Compra de mercaderías a Italia, en cada producto donde corresponde el impuesto me pone el código E41.
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¿Cómo se debe contabilizar en una gestoría el dinero que se adelanta a cuenta de un cliente?
Trabajo como contable en una gestoría. A veces tenemos que adelantar el dinero para pagar gastos de notarios (que no llevan iva) de nuestros clientes, que posteriormente se le cobran y se añade una cantidad (con iva) por nuestras gestiones. Mi duda...
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Cancelación anticipada Leasing
¿Alguien podría explicarme cómo se contabiliza la cancelación anticipada de un contrato de leasing con arreglo al ANTIGUO PGC (el plan de 1990)?
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Pagaré no atendido
Un proveedor nuestro al que le emitimos un pagaré de peloteo, este, cuando fue presentado al cobro no fue antendido... ¿Cómo contabilizo eso para que quede constancia? Ya tenía hecho el apunto del pagaré en el banco. Lo hago ahora a la inversa
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Contabilidad renovación de pagaré
Me gustaría saber cómo debo contabilizar una renovación de un pagaré. La operación es la siguiente: tengo un cliente que en su momento me ha entregado un pagaré que yo he procedido a descontar en mi banco, pero al vencimiento del mismo este cliente...
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
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Fechas donde se contabilizan las liquidaciones IVA
Presenté el modelo 300 del 2T y el 3T el 22 de Octubre. Con que fecha debo contabilizar estos modelos, con la fecha de presentación o la fecha de fin del trimestre según corresponda (30/06 y 30/09). El del 4T lo presenté el 30 de enero, ¿Con qué...
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Baja vehículo
El 17/12/2004 se dio de baja un vehículo de la empresa, pero por error no se contabilizó en ese ejercicio. ¿Cómo debo contabilizar ahora esta baja definitiva (asentamientos y fecha) teniendo en cuenta que no se hizo en el ejercicio correspondiente?
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