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Balance de sumas y saldos en libro oficial de pyme
Le agradecería que me aclarase una duda que tengo en relación a los libros oficiales que hay que presentar este día 30 de Abril en Hacienda. La empresa donde trabajo es una S.L. Y sé que hay que presentar dos libros: uno diario y otro con balances de...
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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Balance de disolución
La empresa donde trabajo se va a disolver por fin de actividad y necesito elaborar el balance de liquidación. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para llegar al balance final?
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Fra. Del registro mercantil
Quisiera saber como se contabiliza una fra. Del registro en la que hay los siguientes conceptos: -Honorarios del registro: ¿30,54? -IVA: 4,89 ? -Retención IRPF: -¿4,58? TOTAL: ¿30,85?
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¿Cómo realizo la contabilización del impuesto sobre beneficios?
La empresa ha obtenido un beneficio de 21.000 €. El tipo impositivo que aplica es del 25 %. Tiene una deducción por contratación del primer trabajador por 3.000 € y los saldos de las cuentas 4745. Créditos por pérdidas a compensar por 300 € y 473....
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Bloquear formulario antes de guardar
Necesito de su ayuda. Tengo un formulario llamado ContabilidadCDiario y un sub formulario llamado ComprobanteContabilidad . El subformulario tiene un campo llamado Debe y otro Haber en donde se registran montos. Al pie del subformulario hice unos...
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Libro inventario y cuentas anuales
¿Me podrías decir qué es en el libro de inventarios y cuentas anuales el de inventario de cierre? Es decir, el balance inicial el de sumas y saldos trimestral y las cuentas anuales sé como los tengo que hacer, pero el de inventario de cierre no.
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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Asiento contable penalización por demora obra
El día 3 de Noviembre se produjeron una serie de mejoras en un terreno ( alumbrado, ..) . Se pago una cierta cantidad por transferencia y el resto se pagaría al finalizar las obras. El asentamiento fue el siguiente 25000 euros (210) Terrenos a...
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