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Alta y amortización de inmovilizado
Una empresa tiene 3 elementos de iNmovilizado(ordenadores y vehículos), que se adquirieron en el 2008, entonces la contabilidad la llevaban a capón y no dieron de alta estos elementos, que ademas ya están pagados. ¿Qué podría hacer para que si...
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Compensar plusvalías con minusvalías de venta de valores
En el ejercicio 2014 declaré plusvalías y en el presente 2015 he obtenido minusvalías. ¿Puedo compensar unas con otras?.
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Contabilizar compensación aeat
Mi consulta es en referencia a una carta de hacienda "acuerdo de compensación de oficio" que he recibido en la que me compensan parte de una deuda con dinero que era a devolver por aeat. Mi pregunta es como contabilizar ese apunte, porque solo se me...
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"¿Como contabilizo en la cuenta 118?
Se trata de una S.L. Con 2 socios. Es una pequeña empresa de transporte de mercancias y apenas genera ingresos para satisfacer la nómina de uno de los socios. A lo largo de los años se ha ido generando un saldo acreedor en la cuenta 551. ¿Podría...
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Saldos incorrectos
En el activo de la empresa me aparece la cuenta (47450) Créditos pérdidas a compensar ejercicio por importe de 7883.38. Entiendo que se debe a una mala contabilización del impuesto sobre sociedades. ¿Me gustaría saber, ya que entiendo que es...
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Asiento de apertura y desarrollo
Estoy estudiando contabilidad y tengo un par de dudas: En el asiento de apertura, ¿Cómo puedo saber qué cuentas son de activo y cuáles de pasivo? P ej, las cuentas de Amortización acumulada y Dotación a la amortización, ¿Cuál es de activo y cuál de...
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¿Contabilizar asiento contable modelo 200 negativo?
A tod@s, Seguro que la pregunta es un poco... Pero estoy bloqueado. ¿Modelo 200 negativo con los siguientes importes como se contabilizaría? ¿Qué asientos tendría que hacer?: RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS: -4.721,92 Impuesto sobre beneficios: 1.180,48...
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Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
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Asiento de Diferencias temporarias
Me gustaría saber el asiento a realizar por la diferencia temporaria de un leasing de acuerdo al siguiente esquema: Contable fiscal RC -6.153,78 RCAJ -3.757,34 +Dif.perm +2.396,44 +Dif.temporaria +1.336,20 BASE IMP -3.757,34 BASE IMPONIBLE -2.424,14...
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Caso práctico compensar pérdidas IRPF
En marzo hice una pregunta sobre este mismo tema y no puse el caso práctico como se me solicitó. Perdón por la tardanza, mi esposa realmente vendió el local pero no se ha escriturado hasta ahora. El caso práctico completo es el siguiente: Quisiera si...
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