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Contabilizar factura de cliente en la ( 438) al final de año.
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Compra comunitaria
¿Cómo se debe tratar el caso de una compra a un país comunitario? ¿Pagamos 0 de iva pero después en nuestra declaración trimestral de iva debemos recoger el importe del 16% como si lo hubiésemos pagado o no hacemos nada? ¿Por otro lado, durante el...
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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
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¿Cómo llevar contabilidad de un kiosco?
He abierto un kiosco y me surge la duda de como llevar la contabilidad de todo. Cuando me di de alta en Hacienda elegimos hacerlo por el sistema de declaración simplificada. Y por el tipo de negocio me dijeron que todos los trimestres tengo que...
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Anticipo de subvenciones
Trabajo en un Centro de Formación Ocupacional e impartimos cursos para el Gob. De Cantabria. Nuestros ingresos por tanto son subvenciones de explotación. ¿Les he pedido que por favor me mandasen su detalle de pagos declarados en el modelo 347 de 2009...
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Fondo Inversión
Trataré de formular mi cuestión de forma inteligible y ordenada. La Sociedad limitada para la que trabajo, por un excedente temporal en tesorería, decide suscribir un Fondo de Inversión. Este fondo de inversión pertenece a una caja de ahorros, y es...
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Contabilizar pagos suplidos en nombre de mis clientes (tasas, impuestos...)
Me da un poco de vergüenza hacer esta consulta, pero acabo de comenzar mi actividad profesional y se me plantea una duda que supongo es muy básica, pero no sé cual es la mejor manera. Yo pago suplidos en nombre de mis clientes (tasas, impuestos...)...
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Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
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Contabilizar fra cliente 2011
He encontrado una fra de un cliente que esta sin contabilizar, el cobro si que lo hemos recibido pero la fra no se contabilizo en su día (es del año 2011) a parte de que lleva un IVA del 18% por lo tanto no puedo contabilizar con ese IVA, y si lo...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Contabilizar factura de un siniestro a nuestro nombre y luego nos la abona la compañía de seguros
Hemos tenido un siniestro con la centralita y la Empresa que nos la reparo nos hizo la correspondiente factura con IVA que hemos pagado. Posteriormente nuestra Compañía de Seguros nos abono el importe integro de la factura . Que pasos contables tengo...
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