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Cancelación saldo cuenta 473
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474 imp s/benef. Anticipados y comp. De perdidas.
En la empresa donde trabajo hubo perdidas durante algunos años y en la cuenta 474 en el balance de situación me sale un saldo positivo de 17.500, ¿Qué significa esto? ¿Es el impuesto s/beneficios que no se ha pagado por perdidas anteriores? ¿Y qué...
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Descuadre en la cuenta 4720016 de años anteriores
Estoy intentando cerrar la contabilidad, pero tengo un descuadre en la cuenta 4720016, que la empresa viene arrastrando desde el 2005. Al cerrar la contabilidad de ese año, el contable de aquel entonces no hizo bien el asiento de regularización, y...
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Compensar perdidas
Empresa constituida en 2008, da perdidas, antes del cierre realizo el siguiente asiento 4745 a 630 Al realizar el cierre, 630 a 129. ¿Qué asiento tendré que hacer este año, para compensar esas pérdidas? ¿A la 4745 va la base imponible, cuándo aplico...
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Contabilización ampliación capital
Me gustaría saber si los siguientes asientos son correctos para una ampliación de capital con cancelación de deuda de un proveedor. Acciones emitidas a Capital ----- Proveedores a Acciones emitidas ------ ------ Para los gastos: Reservas voluntarias...
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Quisiera saber como regularizar la cta 474500
Me encuentro que el 2010 un asiento que está contab. AsÍ 630100 Imp.diferido 7.733,52 473000 H.P.Ret.int.banco 1.021,86 473000 h.p.P/fracc. A cta. 4.313.26 a 474500 HP Act.por Imp.diferido 13.068,64 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -...
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Asiento de pérdidas
Es la primera vez que por la crisis esta PYME tuvo pérdidas en el 2007, a 31/12/07, la cuenta 121 con pérdidas de 100.000 euros, y la cuenta 4745, crédito por pérdidas a compensar por 10.000 euros, números redondos, ya que existían muchos gastos...
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Provisión para insolvencias de clientes
Acabo de ver una respuesta tuya en la que hablas de cancelar una provisión para insolvencias de tráfico. Era la pregunta sobre "cómo contabilizar pago de crédito y caución". Bueno, pues me gustaría que me explicaras como se crea una provisión para...
1 respuesta
Contabilización de una devolución de Hª
Mi duda es la de como contabilizar una devolución de Hª, me explico, el problema viene de que en el 2008 se contabilizaron unos dividendos por el importe neto percibido (descontada la retención). La cantidad fue de 787,44 euros de menos. En...
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¿Qué son, en contabilidad, las partidas temporarias y permanentes?
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Ajustes Extracontables - Venta inmovilizado
Una SL vende durante el ejercicio 2005 un bien inmueble (local comercial) que adquirió en 1990, con lo cual se le aplica la corrección monetaria tanto al valor de adquisición como a las amortizacines realizadas desde dicha compra. Así como de igual...
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