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Contabilizar factura de cliente en la ( 438) al final de año.
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Como realizar un asiento de un ingreso?
A ver si me podéis ayudar como contabilizo un ingreso que nos han hecho en enero 2018 pero pertenece a diciembre de 2017. ¿Qué asiento hacer en cada año para que me lo contabilice en el 2017?
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Pago a cuenta en la compra de un piso
Llevo la contabilidad de una constructora y no se si lo estaré haciendo mal Cuando recibo un pago de un cliente hago el siguiente movimiento: 1.- 572(banco) a 430 (cliente) 2.- Emito la factura al cliente 430 (cliente) a 437 477 Sería correcto.
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Paga y señal
Nuestro negocio es de venta de maquinaria, que nuestros clientes pagan mediante leasing. No obstante, para formalizar el pedido, exigimos una paga y señal del 10%. Posteriormente, el cliente firma un leasing con el banco, éste nos paga el 100% y...
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¿Cómo se debe contabilizar en una gestoría el dinero que se adelanta a cuenta de un cliente?
Trabajo como contable en una gestoría. A veces tenemos que adelantar el dinero para pagar gastos de notarios (que no llevan iva) de nuestros clientes, que posteriormente se le cobran y se añade una cantidad (con iva) por nuestras gestiones. Mi duda...
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Subcuentas, clientes y gastos
Tengo más de 15 clientes, se que la subcuenta es la 430, debo crear una subcuenta para cada cliente, ¿Pero la duda es si estas subcuentas ban en el plan contable? ¿O tiene otra paerte en donde apuntarlas? 2) ¿Dónde se apuntan el valor numérico de...
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Descuentos a clientes
Trabajo en una agencia de viajes. Si hacemos un descuento al cliente, ´¿Cómo se tiene que contabilizar? Yo lo he estado contabilizando con una cuenta 709 como una rappel sobre ventas, ya que después yo tendré menos comisión del viaje, porque el...
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Certificación promotora
La promotora recibe la primera certificación con estos datos: Base imponible: 46.000 Retención:2.300 Importe factura: 43.700 Cuota iva: 3059 Total a pagar: 46759 ¿Qué se incluye en la 606? ¿Y para la que emite en la 700? ¿Qué hago con la retención en...
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Contabilización de IVA
Tengo una duda en cuanto a la contabilización del IVA: ya tengo contabilizados los tres primeros trimestres del año, el modelo 390 se que no se contabiliza. Pero entonces, ¿Cómo cuadro el IVA? Porque en el cuarto trimestre no se presenta el 303.
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Rappel a distribuir en varios ejercicios.
En mi empresa hemos emitido un rappel anticipado según un volumen de ventas concertado, que se llevaran a cabo en un plazo de 5 años. .-¿Cuál sería el asiento para imputar a cada ejercicio el "gasto" o "menor ingreso", no sé como llamarlo,...
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Contabilización linea de descuento
En mi empresa hemos abierto una línea de descuento de papel (letras, pagarés) o póliza de crédito para cobertura de operaciones de descuento y anticipo. Nunca antes se ha contabilizado el contrato donde vienen especificadas tanto las comisiones por...
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