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Tengo la cuenta 472 y 477 con saldo al principio del años, ¿Qué debo hacer?
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Duda sobre un saldo negativo en cuenta clientes (430)
Estoy muy perdido. Llevo dando vueltas varios días y ya no sé si es que veo el error pero lo paso por alto. Es sobre el ejercicio 2012 y quiero zanjarlo ya para presentar libros, cuentas y sociedades. Tengo balance así: Saldo Debe Saldo Haber Saldo...
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Asiento Contable corrección Iva y sanción
Me gustaría saber como hacer este asiento contable ya que me he quedado un poco atrancado aquí y quiero saber si lo estoy haciendo bien, mire es este: 10-03. La Agencia Tributaria nos comunica que la deducción por iva correspondiente a la adquisición...
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Como contabilizar una factura fuera de plazo Mod. 390
Ya he declarado (como es lógico) la liquidación de IVA del 2010, pero he recibido una factura de ese mismo año. Mi idea (y por el gasto en sí) es contabilizar la factura en el 2010 pero ¿Cómo sería el asiento si el IVA lo voy a presentar en el 2011?.
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Tipo de IVA intracomunitario
Entiendo que las facturas intracomunitarias se contabilizan como una factura normal de gasto pero repercutiendo el IVA: al debe la 600 y la 472 y al haber el proveedor (400) y la 477. Mi pregunta es si el tipo de IVA que debo aplicar es el de España...
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Como hacer el asiento de regularización del iva
Necesito hacer el asiento de regularización del iva 3t. Mi problema es que en septiembre tuve que hacer varias facturas rectificativas y eran del 16% y del 7%. Entonces ahora debería tener la 4770016 y la 4770007 saldadas pero no las tengo por eso....
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¿Cambiar de inmovilizado?
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Cuadrar cuenta 472 después de la liquidación del 4ºt
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470 para compensar el año siguiente
Soy autónomo, y en el negocio estos primero meses no hemos generado ninguna factura, por lo que únicamente se ha generado IVA a compensar. (Por las inversiones de inicio de actividad) . Los tres primeros trimestres los hemos saldado: * Hacienda...
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Contabilizar retenciones autónomo
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