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El cierre de un ejercicio
Tengo unas dudas sobre cómo podría desarollar el problema que le muestro a continuación: Al cerrar el ejercicio 200x, la empresa BACKPOS S.A. Se encuentra con unas pérdidas de 17.430euros. Su capital social es de 210.000 euros; cuenta con reserva...
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Contabilidad
Estoy creando una aplicación en ACCESS para la contabilidad de varias empresas. Lo que no se específicamente es como manejar varias empresas, las cuales tienen algunas tablas en común, pero algunas que contiene datos específicos de cada empresa (por...
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Pago mensual a socios
Hala buen día de antemano agradezco la explicación, En una s.l hay dos socios, uno el gerente y administrador, el otro tiene un 33%, a este socio del 33, cada mes le dan en dinero 500 eur la cuestión es que este socio no tiene nomina, tampoco paga un...
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Asientos mal contabilizados
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Reserva legal
¿La dotación a reserva legal se hace sobre el resultado antes o después de impuestos?
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El asiento de apertura es volcar el balance de situación
Con su activo y pasivo, ¿La cuenta de perdidas y ganancias? ¿Cómo se calculan las reservas de un año a otro? ¿Son siempre las mismas?
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¿Cuándo se hace el asiento de distribución de resultados?
¡ Veo en mi documentación que este asiento esta hecho el 30 de junio del 2011 Creo entender que seria sobre el importe generado en 2010¡ ¿Yo debería hacerlo en junio sobre el importe del 2011? Explícamelo, Santi¡ Si fuera positivo seria: 120 (D) a...
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ISS por pertener a una UTE
Llevo la Contabilidad de una empresa que ha formado una UTE para dos obras. La contabilidad de las UTES y declaraciones IVA y todo lo referente a ellas la lleva el otro socio. A nosotros sólo nos dice lo que tenemos que facturar a la UTE...
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Perdidas primer ejercicio
Una empresa creada en el 2007 que ha tenido pérdidas. ¿Cómo se realiza la distribución de beneficios en la Memoria? Base de reparto Pérdidas: -200 Reservas, Remanente, ...: 0 Total: -200 Distribución Reservas: Dividendos: Compensación pdas ej....
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Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
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