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¿Cómo reducir el saldo de la cuenta 490?
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¿Cómo debo saldar cuentas del modelo contable 121?
Llevo una contabilidad que arrastra desde el año 1993 y 1994 unos saldos en la cuenta 121 que no se corresponden con la realidad. No puede hacer siguiemiento de esas cuentas y querría saldarlas a 0. ¿Cómo lo debería hacer?
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Venta con recargo de equivalencia
¿Cómo se contabiliza una venta con iva al 7% y recargo de equivalencia al 1%?
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Asientos de Cierre de SL
Estoy cerrando el ejercicio 2002 de una SL que inicio su actividad en octubre 02. Necesito saber las pautas a seguir y asientos contables así como la contabilización del IS. Me sería de gran utilidad saber si en la empresa hay un administrador, debe...
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Cuenta contable regularización saldos
Me figuran en balance saldos de clientes, cuyas facturas ya tengo cobradas, y que desconozco en su momento a que clientes y partidas se llevaron. Quiero dejar estas cuentas a cero, puesto que no es real que los clientes me deban esta cantidad. ¿A qué...
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Cuota del 4T iva a compensar
Tenemos la siguiente duda, durante los trimestres anteriores tenemos un iva a compensar de 5.000€, en el ultimo trimestre de iva tenemos un iva deducible de 7.000€ y devengado de 4.000€, por lo que tenemos una cuota a compensar de 8.000€, hemos...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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A qué cuenta llevo un descuadre de IVA soportado?
Tengo una duda que necesito resolver lo antes posible porque debo cerrar ya la contabilidad de una empresa. Después de proceder a realiza todas las declaraciones trimestrales de IVA del ejercicio, me doy cuenta que el IVA del 4 trimestre de 2018 me...
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Gastos contables y gastos fiscales
Le duda que tengo es que he contabilizado unos gastos contables en el grupo 6 los cuales no son gastos fiscales, por lo que el el imp. De soc. Tendré que efectuar unos ajustes contables y tributar sobre esos importes al no ser gastos fiscales. Pero...
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Arreglar cuenta h.p.deudora por iva mal llevada en asiento
Repasando las cuentas me he encontrado con que el importe a regularizar de la cuenta h.p.deudora por iva que estaba en el haber a fecha 31 de marzo, en el asiento de regularización en vez de pasarlo al debe, se volvió a introducir en el haber, por lo...
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Facturas pagadas sin contabilizar
En la empresa en la que llevo la contabilidad (es una S.L.), hay facturas de proveedores del 2004 que se pagaron en su día pero que el anterior gestor no contabilizó (los pagos, sí las facturas)por lo que en el 2005 se arrastran unos saldos en las...
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