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Liquidación iva
Haber si puedes resolver mi duda. A 31/12/2010, mi saldo en las cuentas de iva era: 470 H.P. DEUDORA : ¿19.519,72? Sdo deudor. 475 H.P. ACREEDORA : ¿13.337,97? Sdo acreedor. En resumen me queda un saldo a mi favor de: ¿6.181,81? Para compensar. ¿Qué...
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Criterios contables para fusión de sociedades
Estoy realizando un estudio sobre la posible fusión de 3 sociedades en las que llevo la contabilidad y necesitaría conocer criterios contables para completar mi análisis. Son 3 sociedades anónimas que no tienen participaciones cruzadas entre ellas,...
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Duda al facturar un servicio de formación
Soy autónomo, en Canarias. Hago servicios de consultoría y formación. Voy a impartir un curso y vendo las entradas a través de la plataforma Ticketea, que cobra una comisión del 10% de cada una de las entradas. Precio de la entrada: 12 euros (IGIC 7%...
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Dación en pago
Tengo que contabilizar la siguiente situación: un cliente nos debía 10000 euros por ventas de mercancías y como no pudo hacer frente al pago se acordó entre ambos la entrega de una carretilla elevadora para saldar dicha deuda con un contrato firmado...
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Pagos adelantados-El proceso contable *
Disculpen los moleste, pero tengo una consulta acerca de un ejercicio de EL PROCESO CONTABLE- el cual dice : -27 de enero: El cliente el trago Zanahoria SAC anticipa la suma de efectivo de s/.1000 para asegurar su compra del 01 de febrero de dicho...
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Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
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Asiento de ingresos procedentes de una comunidad de Bienes
En la SL en la que trabajo recibimos cada trimestre un ingreso en nuestra cuenta bancaria que corresponde al reparto "de beneficios" de una comunidad de bienes de la que la SL es socia. El asiento contable que se estaba realizando es: Cta. 545 (H)...
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Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
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¿Saldar la cuenta 551?
Tengo una cuestión recientemente me he incorporado a una empresa ES.L, que presenta las siguientes cuentas: -Caja (570) = 400.000€ (que en realidad no existen, a lo largo de los años el empresario ha ido cogiendo dinero de la caja y no se ha...
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Buenas tardes: ¿Se puede hacer este asiento 551 a 171 o 551 a 118?, Gracias.
He empezado a trabajar en una sl y de la documentación que me han aportado las cuentas 551 y 171, tienen saldos muy elevados. He estado mirando el motivo de estos saldos son por ajustes contables que se han realizado contra esas cuentas y las cuenta...
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