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Que pasa si elimino unas facturas con numeración nuestra interna de la empresa del mes de noviembre que se han contabilizado mal
Hemos contabilizado 3 facturas con numeración interna de la empresa, en el mes de noviembre, sin haber cerrado el mes de octubre. Se que podemos eliminar estos asientos, ¿Pero qué pasa con el salto de numeración de facturas cuando haces el libro de...
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¿Se puede cambiar fecha factura emitida?
Un cliente realizó a finales de Diciembre el abono para la participación a un evento que tendrá lugar en Mayo 2015. Le hemos emitido la factura en Enero, dentro del plazo legal, con fecha de Enero y nos solicita que le reenviemos la factura con fecha...
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Saldo pendiente en cuenta de proveedores!
Soy de España. Estoy repasando la contabilidad y tengo muchos saldos pendientes en proveedores de años anteriores por que faltaba contabilizar la factura, ya he solicitado un duplicado pero no me lo envían y de esto ya ha pasado tres años, ¿Cómo...
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Nuevo asiento en metálico
Tengo muchas dudas al empezar a contabilizar asientos en metálico en el 2009, para que luego el programa de contabilidad, informe debidamente a los modelos de Hacienda cuando se tenga que liquidar el IVA. Si tengo que hacer un asiento de pago en...
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Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
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Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Como declarar operación en REBU
Tengo una duda acerca del Rebu; Me dedico ha realizar transformaciones en vehículos de gente que me contrataba para ello. Hasta ahora compraba lo necesario y luego hacia factura del trbajao. Todo en el régimen general. Hace unos meses me apareció la...
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Dudas sobre el importe de cuentas cuando el saldo no coincide con el de un proveedor
Me gustaría que me ayudases con el modelo 347. Tengo claro todo el proceso para cumplimentarlo, la duda que tengo es cuando mi saldo no coincide con el de un proveedor(caso de extravío de una factura)qué importe tengo que consignar en el modelo, el...
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Contabilizar venta con dto.pronto pago
¿Tengo una fra. Con B.I de 43.513,41? Menos un descuento por pronto pago del 3%, ¿1.305,40? ; Dando una nueva B.I. De 42.208,01 sobre la que aplicamos un iva del 16%, ¿6.753,28? ; ¿Siendo el total de 48.961,29?. ¿Cómo puedo efectuar el asiento...
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