Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Regularizar cta proveedores años anteriores
Preguntas y respuestas relacionadas
Compensación de perdidas con cargo a Reservas
Me gustaría saber si tenemos perdidas de ejercicios y también saldo en la cuenta de reservas voluntarias, Si se debe hacer algún asiento para poder compensar las perdidas de ejercicios anteriores. Y qué asiento sería.
1 respuesta
Libros legalizados y cuentas anuales
Llevo la contabilidad de una pequeña empresa constituida en 2013, y tengo varias dudas. 1-) En abril se legalizaron los libros oficiales, en la contabilidad había metido la cuota del autónomo administrador como gasto, (no hay trabajadores) y ahora,...
1 respuesta
Implicaciones contables de los impuestos negativos en contabilidad
Tengo impuestos negativos del mod. 110 y mi duda es: ¿Se ha de hacer algo contablemente con él? La lógica me indica que no, puesto que en las cuentas implicadas (4751) no hay saldo, pero me queda la duda.
1 respuesta
Contabilizar autocartera con perdidas
Mi empresa ha comprado participaciones a varios socios quedando en autocartera y pagando el doble de su valor nominal. ¿Cómo debo contabilizarlo?
1 respuesta
Liquidación iva
Haber si puedes resolver mi duda. A 31/12/2010, mi saldo en las cuentas de iva era: 470 H.P. DEUDORA : ¿19.519,72? Sdo deudor. 475 H.P. ACREEDORA : ¿13.337,97? Sdo acreedor. En resumen me queda un saldo a mi favor de: ¿6.181,81? Para compensar. ¿Qué...
1 respuesta
Recargo de equivalencia en operaciones intracomunitarias
Autónomo en recargo de equivalencia e inscrito en roi, entiendo que el iva y recargo hay que apuntarlo en el libro de gastos de esta manera aunque no se pague hasta no realizar el 309: compra mercaderías 1000 euros, recargo e iva 262 euros, ¿Total...
1 respuesta
Problemas con la contabilidad ¿Una fra de cliente dónde va y cómo hacer el asiento contable?
Acabo de entrar a trabajar en una auditoria, y hace años que no hago contabilidad, Una fra de cliente dónde va y como hacer el asiento contable, así como la de provevedor y ingresos y cobros por el baco. Debe o haber, perdona pero necesito ayuda!
1 respuesta
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
¿Cómo contabilizar provisión de fondos que ya ha sido liquidada?
En el 2003 se constituyó la empresa en la que trabajo actualmente y se entregó una cantidad para provisión de fondos (Gtos necesarios en la creación y la financiación de un tercero) En el 2008 me devuelven una cantidad de esa provisión. Pero, en la...
1 respuesta
Compensación pagarés 2
Perdona que te moleste, pero tengo una seria duda sobre algo que te comenté en su momento, y del que te dejo copia debajo para que te acuerdes. Ahora, a finales de año, la situación ha cambiado en lo siguiente.: 1.Sigue sin haber facturas por medio....
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Contabilidad
Pymes