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Como contabilizar cesión derechos a un tercero
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Endoso de cheques
Tengo una duda sobre la contabilización de cheques cuando estos son cobrados a los clientes y endosados a los proveedores. Imagina que cobro un cheque por valor de 500 euros a un clientes y tengo una deuda con un proveedor de 300 euros. Decido...
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Contabilizar cobro cliente
Tengo una factura a un cliente por 8144,12, hemos recibido un pagare por 7016,76, la diferencia es una factura emitida por ellos y la diferencia de una factura anterior que hemos rectificado, ¿Cómo lo contabilizo para saldar la cuenta 410 y la 430?
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Contabilizar Impuesto sobre vehículos
Me podrían informar como se contabiliza el recibo del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El vehículo en cuestión está como leasing de la empresa.
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Provisión menor valor de la venta
Debido a que estoy con los cierres contables y son unas cuantas de sociedades, me salen preguntas cada dos por tres. El año pasado vendimos una empresa química del grupo familiar. Al firmar el contrato se firmo que quedaba en garantía un deposito de...
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Contabilizar dólares
En la empresa para la que trabajo tienen una cuenta bancaria en dólares. No tengo muy claro como contabilizar los apuntes, vale, en Euros... Pero -¿Con el cambio usd a euro en el día del apunte? -¿Puedo contabilizarlo como euros tomando el imorte en...
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Préstamo hipotecario
Hipoteca 40.128,02 (272)INT DIFERIDOS 160.000 ( 440)DEUDOR BANCO 2.000 (626)COMISIÓN A (170)DEUDAS L/P 202.128,82 Tenemos el ss. Crédito dispuesto 42745.30 (572) A (440)42745.30 Es decir disponemos del dinero a través de certificaciones. Ahora nos...
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Contabilizar compra de coche usado
He comprado un coche usado a un particular y lo he puesto a nombre de mi empresa una SL, hicimos un contrato privado de compraventa y posteriormente lo declaramos ante la Comunidad de Madrid mediante los modelos 430 y 620 y pagándolos, luego se...
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Cierre ejercicio con pérdidas
Tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio 2005 y el resultado son pérdidas. Yo pensaba que este proceso se hacía dejando estas pérdidas en la 129 en el Balance de Situación y pasando esta cantidad a la 121 en el ejercicio 2006 para compensarla...
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Sigo con la cta. 471
Sus respuestas anteriores me han sido de gran utilidad, pero sigo con una duda para contabilizar los saldos acreedores de la seg. Social del año 2004, que no se han contabilizado y tendría que hacerlo ahora de forma global. Por ejemplo, tengo los...
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Efecto comercial
En mi empresa entramos un efecto comercial de un cliente de 20.000eur el 01/12/05 con vtº 22/12/05, el cliente cnd llego el vtº no lo pagó y la letra estaba en notario, nosotros fuimos a pagar dicho efecto a notario para que no nos perjudicara en...
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