Saldo deudor en la 476

Hola,
He tenido que dar de alta una contabilidad según el asiento de cierre de 2007. Ahora, en el ejercicio 2008 he contabilizado el pago de la seguridad social de noviembre de 2007, evidentemente hago de la 476 a 572 pero, resulta que el señor que llevaba antes la contabilidad no tenía ese importe registrado en la 476. ¿Cómo hago para que la 476 no recoja ese importe pendiente y me lo arrastre mes a mes?.
Gracias

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Primeramente tendrás que ver si se contabilizaron en esa fecha los seguros sociales que tendrían que haber supuesto un movimiento clásico de cuenta de gastos, es decir, 642 a 476 por el gasto que suponen los seguros sociales y posteriormente, en el pago 476 a 572.
Al no estar registrado el importe, tendrás que ver donde se ha registrado ese movimiento ya que no puedes registrar el pago si previamente no existe un gasto que pagar.
Por otro lado, supongo que el pago a la seguridad social, salvo que se aplazara en su momento, tendrá unos recargos (el 20%) que tendrás que llevar a una cuenta específica ya que las penalizaciones no nos desgravan de gastos a finales del ejercicio y tienes para ellas una cuenta específica.
Gracias, es lo que imaginaba. De todas formas, si nadie me puede dar información, si la empresa que llevaba la gestión laboral ahora no da señales de vida y las nóminas se pagaron... te parece bien que lleve ese importe a una cuenta de gasto 659, ¿otras pérdidas de gestión corriente?.

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