Saldo deudor en la 476
Hola,
He tenido que dar de alta una contabilidad según el asiento de cierre de 2007. Ahora, en el ejercicio 2008 he contabilizado el pago de la seguridad social de noviembre de 2007, evidentemente hago de la 476 a 572 pero, resulta que el señor que llevaba antes la contabilidad no tenía ese importe registrado en la 476. ¿Cómo hago para que la 476 no recoja ese importe pendiente y me lo arrastre mes a mes?.
Gracias
He tenido que dar de alta una contabilidad según el asiento de cierre de 2007. Ahora, en el ejercicio 2008 he contabilizado el pago de la seguridad social de noviembre de 2007, evidentemente hago de la 476 a 572 pero, resulta que el señor que llevaba antes la contabilidad no tenía ese importe registrado en la 476. ¿Cómo hago para que la 476 no recoja ese importe pendiente y me lo arrastre mes a mes?.
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