Regularización * céntimos ctas. Clientes/proveed.

Buenas tardes,
Quisiera saber contra qué cuenta/s ( supongo que ha de ser del grupo 6 ), he de saldar las cuentas de clientes y proveedores, cuando me quedan algunos céntimos en ellas, ya sean saldo deudor como acreedor.
Gracias.

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Al tratarse de clientes y proveedores y dado que son importes muy pequeños, se consideran inmateriales, por lo que puedes ajustarestas pequeñas diferencias en una cuenta del grupo 6. Normalmente siempre hay una cuenta de gastos varios (cta 629...), pues ahí lo puerdes imputar y te quitas esas incomodidades en las cuentas de clientes y proveedores

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