Aclaración de asientos
Buenos días:
Tengo una duda al efectuar un asiento:
Pago unas comisiones a un colaborador (seguros), con 2 pagares con vto. Postdatado, el asiento que yo hago es:
410... A 401... Con la fecha de emisión del pagare
Cuando el banco me carga :
401... A 572... Con la fecha de cargo del banco.
La duda es que me indican que no debo utilizar la cta. Efectos a Pagar y solo contabilizar cuando llega el cargo del banco, o sea:
410.............. A 572..............
Entiendo que cuando entrego los efectos al colaborador debo cancelar el débito con el mismo.
Muchas gracias.
Tengo una duda al efectuar un asiento:
Pago unas comisiones a un colaborador (seguros), con 2 pagares con vto. Postdatado, el asiento que yo hago es:
410... A 401... Con la fecha de emisión del pagare
Cuando el banco me carga :
401... A 572... Con la fecha de cargo del banco.
La duda es que me indican que no debo utilizar la cta. Efectos a Pagar y solo contabilizar cuando llega el cargo del banco, o sea:
410.............. A 572..............
Entiendo que cuando entrego los efectos al colaborador debo cancelar el débito con el mismo.
Muchas gracias.
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Respuesta de macmac2
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