Aclaración de asientos

Buenos días:
Tengo una duda al efectuar un asiento:
Pago unas comisiones a un colaborador (seguros), con 2 pagares con vto. Postdatado, el asiento que yo hago es:
410... A 401... Con la fecha de emisión del pagare
Cuando el banco me carga :
401... A 572... Con la fecha de cargo del banco.
La duda es que me indican que no debo utilizar la cta. Efectos a Pagar y solo contabilizar cuando llega el cargo del banco, o sea:
410.............. A 572..............
Entiendo que cuando entrego los efectos al colaborador debo cancelar el débito con el mismo.
Muchas gracias.

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Respuesta
1
El asiento que Vd. hace de 410 a 401 tendría que ser:
410 a 411
Cuendo el banco se lo carga, el asiento es:
411 a 572
En cuanto a lo que le indican es incorrecto. Vd. la hacía bien sóloque el número de cuenta tiene que ser, en este caso, la 411 en lugar de la 401.
No se confunda, cuando Vd. entrega los efectos no cancela el débito, el débito permanece pero contabilizado en la 411 que irá a nombre del colaborador. Cuando paga es cuando se cancela el débito.
Muchas gracias:
Yo siempre tomaba como genérica la cuenta 401 y entiendo que debe ser la que indica VD., 411 y a nombre del colaborador.
Un saludo

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