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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Devolución venta
Quería asegurarme si los asientos que he realizado sobre una devolución de una venta estaría bien: ¿La cuenta de ese cliente tiene una cifra de 1.431.65?, ¿Y nos devuelven una factura con valor de 464?, por lo que realizo el siguiente asiento: 400...
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ASiento erróneo y contrapartida
Una consulta si eres tan amable. Estaba anulando una factura de un proveedor y lo he saldado con una cuenta de contrapartida equivocada sin querer. El proveedor a quedado saldado pero la cuenta de contrapartida es errónea, los saldos de la 622 y la...
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Provisión indemnización por despido
En mi empresa hemos transformado en indefinidos casi todos los contratos de los trabajadores. Quiero saber si puedo provisionar la indemnización por despido que les correspondería, según el principio de prudencia. Es decir sería para cada uno 20 días...
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Tributación saldo cuentas bancarias (transferencias entre cuentas)
Un cliente que tenía una cuenta bancaria con 100.000 € hizo un traspaso de ese importe a otra de sus cuentas antes de final de año. Normalmente a final de año se tributa por el mayor saldo entre: El saldo a 31/12 o el saldo medio del último...
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Reparto beneficios
Soy administrativa de una pyme, concretamente de una S.L. Y me gustaría saber si es posible llevar los beneficios obtenidos el año anterior directamente a la cta. De Bancos.
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Rentig
Necesito que alguien me diga como se contabiliza un renting. Os digo el primer recibo a la constitución y el de las cuotas normales 1. Me viene así: Fianza 69,42 - gastos de estudio 12,73 - gtos correo 0,32 - base imponible 13,05 - IVA 2,08 2. Recibo...
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Asiento contable cheque rechazado
Al realizarse una venta el asiento contable es el siguiente: Deudores por venta 100 Venta 100 Al cobrarse con un cheque: Cheque en cartera 100 Deudores por venta 100 Ahora si el cheque es rechazado, ¿Cómo registro los gastos bancarios? ¿Estaría bien...
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Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
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Como saldar la cuenta 551
Me pongo en contacto con usted porque al hacer la contabilidad de una Pyme, (la chica que lo llevaba se ha ido y yo he empezado de cero), me he percatado que la cuenta 551 tiene un saldo acreedor considerable, sé que esta cuenta puede funcionar como...
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