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¿Cómo puedo hacer que cuadren las cuentas para poder cerrarlas?
Olaa! Ante todo gracias por responderme xdd tengo un grave problema, y es que este año al contabilizar los bancos del año 2008 de una sociedad veo cosas que no se como acer que cuadren. Las cuentas 472 al 16% y las cuentas 477 de 7% y el 16%...
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Contabilizar resultado negativo del ejercicio
Este año lo m´ñas seguro es que tengamos pérdidas en la empresa. En la regularización final, pasa este importe a la cuenta 129. ¿El año que viene debería quitar dicho importe de esa cuenta y pasarla a la 121 no?. La cuestión es que el anterior...
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Como hacer el asiento de regularización del iva
Necesito hacer el asiento de regularización del iva 3t. Mi problema es que en septiembre tuve que hacer varias facturas rectificativas y eran del 16% y del 7%. Entonces ahora debería tener la 4770016 y la 4770007 saldadas pero no las tengo por eso....
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Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
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Balance de liquidación
Tengo que realizar un balance de liquidación de una sociedad limitada de dos socios. El balance que tengo hasta ahora es muy sencillo: 40.000-Capital social 30.000-Cuenta corriente con socios (551) 5550-Amortización acumulada (de un activo que ya se...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Contabilizar I.s.
¿Una empresa tiene un resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias de 1000?. A 31/12 realiza los siguientes asientos: ¿630 250? ¿Á 4752 250? ¿129 250e á 630 250? ¿Sería esto correcto?
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Contabilizar compensación aeat
Mi consulta es en referencia a una carta de hacienda "acuerdo de compensación de oficio" que he recibido en la que me compensan parte de una deuda con dinero que era a devolver por aeat. Mi pregunta es como contabilizar ese apunte, porque solo se me...
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Como dejar "a cero" la cta.474500
Soy nueva y confío me ayudéis. Gracias al foro me aclaráis muchas dudas. Me han asignado actualizar la contabilidad de una empresa desde 2005 y me surge un problema. A 31.12.05 tiene una Base Imponible de Pérdidas a compensar de 132.878,11 y saldo en...
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¿Cómo revertir un asiento que de inicio es la 572/400 y 430 contra la 555?
Tengo que revertir un asiento que de inicio es: 572 débito (90.000) 4300 débito (31.000) 4000 crédito (121) Me dicen que revierta el asiento la 572 contra 555, entiendo que seria hacer algo así: 572: 90.000 (crédito) 430 :31000(crédito) 555 :121.000...
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