Regularizar saldos.

¿Tengo un saldo deudor en una cuenta de un proveedor de 100?, dicho saldo se produce por movimientos del año 2002 y anteriores no contabilizados por mi empresa y sí por la del proveedor que tiene la cuenta saldada. ¿Cómo contabilizo la regularización?

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Si tiene usted IDENTIFICADAS las operaciones que han dado lugar a ese SALDO DEUDOR, deberá actuar en función de su naturaleza.
Si dichas operaciones son COMPRAS que no se registraron en su momento, podrías usted SALDAR la cuenta del Proveedor POR realizando el siguiente asiento:
(679X) a (400X)
Por el importe de las operaciones no registradas.
En cuanto al IVA soportado, cabe suponer que se DECLARÓ y LIQUIDÓ correctamente. Si no fuera ese el caso, debería realizar las correspondientes declaraciones COMPLEMENTARIAS.
Le agradecería que valorase mi respuesta. De esta forma puedo orientar las que dé en el futuro y mejorar continuadamente en mi participación en este foro.

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