Contabilizar modelo 300 con una cuota a compensar

Hola, quisiera que me ayudaran a entender como puedo contabilizar un modelo 300 donde no tengo ni iva repercutido ni soportado ( la empresa no tuvo ni ventas ni compras en el trimestre ) pero tiene un importe de iva a compensar del trimestre anterior por un monto de 244,69.
De igual manera tengo el siguiente trimestre con igual importe a compensar y 513.36 de total de cuota de iva devengado y no tengo muy claro como hacer el asiento.
Muy agradecida, por la ayuda

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Otra vez.
- Si durante el trimestre, no ha habido actividad, no hay que contabilizar nada.
- Respecto al siguiente trimestre, a fecha 30-X:
472 513,36 Haber.
470 513,36 Debe.
El saldo de la cuenta 470 después de este asiento será 244,69 + 513,36 que habrá de coincidir con la declaración trimestral.

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