Cierre

Hola dorondon,
Mi pregunta es la siguiente:
Todos esos "salditos" puñeteros que observamos año tras año en las cuentas (sobre todo de clientes y proveedores) ¿Cómo los borramos del mapa? ¿Contra perdidas y ganancias? ¿O contra las 678 y 758 (otros gastos/ingresos de gestión)? En el caso de ser esto último ¿en qué epígrafe entraría en la cuenta de PyG? El programa contable que tengo si hago un asiento (por ejemplo) 678/430, la 678 me la coloca en el epígrafe 11. "Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado".
Saludos

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Todos esos saldos que comentas, primero habría que tratar de averiguar de donde vienen, para poder corregirlo, si no lo encuentras, depende de la cantidad que sea, si es poco puedes llevarlos contra caja y lo saldas, si no puedes, puedes crearte una cuenta acreedora o deudora y llevar contra ella esos saldos, todo depende de si es mucho o poco, también es una decisión personal, si hay un saldo de un proveedor que sabes que no vas a pagar por algún motivo, se podría llevar contra beneficios.

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