Modelo 347

Buenos días experto: tengo dos dudas con respecto a la forma legal de proceder en la cumplimentación del modelo 347. 1) Un proveedor declara una cantidad que difiere de la mía en el importe de una factura que a mi no me ha llegado. Si la contabilizo y pongo la cantidad que él me dice, no se corresponderá mi iva declarado. 2) Un proveedor declara una cantidad que difiere de la mía porque en el 2008 incluyo una factura que a mi me ha llegado en el 2009 y yo asenté y declaré el iva en el 2009. En ambos casos que cantidades tengo que poner y cual es la forma de proceder. Gracias por anticipado

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Lo mejor es poneros de acuerdo y hacer las complementarias de IVA que correspondan, pero lo correcto es devengar las cantidades al momento en que tienes la factura en tu mano a no ser que el servicio o entrega del bien sea claramente anterior, de todas maneras si Hacienda ve que se regulariza la situación al año siguiente no pasa nada.

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