Factura Intracomunitaria
He consultado en anteriores preguntas como se contabilizan las facturas de proveedores intracomunitarios y el IVA inexistente en estas facturas se contabiliza, soportándolo y devengandolo al mismo tiempo y en el mismo asiento contable. Pero si el concepto es que al final el IVA lo pago yo al realizar la declaración, ¿con este sistema no termina por anularse el importe de IVA y quedarse a cero?
Si el asiento es el siguiente:
Debe 6000 = 100,00?
Debe 4721 = 16,00?
Haber 4771 = 16,00?
Haber 4000 = 100,00?
La cuenta 6000 va al P&G, la 4000 se anula al pagar, pero los IVA's al realizar el modelo 303, un IVA suma y el otro resta, resultado cero, ¿me ha salido gratis el IVA?
Si el asiento es el siguiente:
Debe 6000 = 100,00?
Debe 4721 = 16,00?
Haber 4771 = 16,00?
Haber 4000 = 100,00?
La cuenta 6000 va al P&G, la 4000 se anula al pagar, pero los IVA's al realizar el modelo 303, un IVA suma y el otro resta, resultado cero, ¿me ha salido gratis el IVA?
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Respuesta de mla2712
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