Modelo 347-facturas de otro trimestre
Tengo una factura de un proveedor del 3 Trimestre que, debido a l volumen que tuvimos no se pudo contabilizar, por lo que nos vamos a deducir el iva soportado en el 4 Trimestre, el problema vendrá cuando el proveedor declare esta operación en el 347 en el 3t y nosotros en el 4t, ¿Existe alguna forma de corregir esto, o por el contrario no supone ningún problema de cara al 347?
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Respuesta de africa1981
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