Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Regularizar Proveedores años anteriores
Preguntas y respuestas relacionadas
Como hacer el asiento de regularización del iva
Necesito hacer el asiento de regularización del iva 3t. Mi problema es que en septiembre tuve que hacer varias facturas rectificativas y eran del 16% y del 7%. Entonces ahora debería tener la 4770016 y la 4770007 saldadas pero no las tengo por eso....
1 respuesta
Contabilidad-saldos antiguos sin cerrar
Me gustaría saber si me podeis aclarar una duda, tengo saldos antiguos de cuentas de proveedores y clientes que en su día nos se contabilizo el pago, pero que ya fueron pagados y cobrados, se realizó su correcta anotación en las respectivas cuentas...
1 respuesta
Cuenta 551
¿Tengo una sociedad que en la cuenta 551 tiene 189.000? Que la empresa le tendría que devolver al socio. ¿Cómo puedo hacer para regularizar un poco esta cuenta? ¿Podría pasar el saldo a la 118 o a la 555? A la 118 y formalizar como un préstamo...
1 respuesta
Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
1 respuesta
Cuenta 551 y cuenta corriente personal socio
Contabilizo gastos de un socio único de una empresa y tengo dudas a la hora de hacer pagos contra su cuenta corriente personal. Algunos pagos de facturas como luz, por ejemplo, los paga por su cuenta personal, algunos tickets también. Mi pregunta es...
1 respuesta
Pago factura Diciembre
¿Cómo se puede reflejar una factura de teléfono que pertenece al mes de Diciembre pero se carga en Enero y no había saldo pendiente en la contabilidad al cierre del año?
1 respuesta
Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
1 respuesta
Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
1 respuesta
Contabilizar factura subvencionada
Tengo que contabilizar una factura que nos ha emitido una empresa, la pagamos pero después el proveedor nos devuelve el dinero porque es una factura subvencionada por el igape, de esta forma la factura queda compensada(la pagamos pero nos la abonan...
1 respuesta
Facturas pendientes ejercicios anteriores
Mi duda es que tengo varias facturas de ejercicios anteriores ya cerrados de proveedores pendientes de pago. De un ejercicio a otro no he realizado ningún asiento para regularizar dichas cuentas. Las facturas sin pagar no es por que no haya querido...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Contabilidad