Contabilizar Paga´res devueltos por banco
Buenos días
A finales del pasado año emitimos un pagaré a un proveedor con vencimiento en mayo de este año. Cuando emití ese pagaré lo contabilicé así: 410 a 411.
En marzo de este año el banco nos envía una carta donde nos dice que ha procedido a la devolución de ese pagaré. La pregunta es como contabilizar esa devolución. Entiendo que debería hacer el contraasiento: 411 a 410 ( gastos aparte por el pago de gastos bancarios por la gestión ); y el pago lo efectuamos por el banco: 410 a 572.
¿Es correcto?
Me urge un poquito.
Muchas gracias por anticicipado
A finales del pasado año emitimos un pagaré a un proveedor con vencimiento en mayo de este año. Cuando emití ese pagaré lo contabilicé así: 410 a 411.
En marzo de este año el banco nos envía una carta donde nos dice que ha procedido a la devolución de ese pagaré. La pregunta es como contabilizar esa devolución. Entiendo que debería hacer el contraasiento: 411 a 410 ( gastos aparte por el pago de gastos bancarios por la gestión ); y el pago lo efectuamos por el banco: 410 a 572.
¿Es correcto?
Me urge un poquito.
Muchas gracias por anticicipado
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