¿Cómo rellenar el modelo 303 del 2T?

Hola, quisiera saber como he de rellenar el modelo 303 del 2T, empiezo de cero como en el 1T o tengo que arrastrar los ingresos y los gastos? Bueno y si puede ser un ejemplo mejor.

Muchas gracias.

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En el modelo 303 2 T debe incluir:

Facturas emitidas entre el 01/04/2012 y 30/06/2012

Base imponible y tipo de IVA diferenciados

Facturas recibidas entre el 01/04/2012 y el 30/06/2012

IVA soportado deducible en dicho periodo.

Es una práctica habitual revisar la liquidación del trimestre anterior por si se omitió alguna factura recibida ( Ej. factura fecha 30/03/2012 y contabilizada 20/04/2012) para evitar la pérdida alguna partida de IVA deducible.

Por tanto no puede ni debe arrastrar saldos anteriores en ningún caso.

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