Contabilización pronto pago y arreglar cuentas cliente
Te envío la pregunta directamente a ti porque lo he intentado de forma general y no he obtenido contestación. Espero que no te moleste
Me gustaría realizarte dos consultas:
- En una factura que he emitido hay un descuento por pronto pago. Tengo entendido que con el PGC 08 no hay que contabilizar el pronto pago. Entonces, ¿se contabiliza la factura simplemente restando el descuento a la cantidad que resultaría al no aplicar dicho descuento? Es decir, con el plan del 90 se utilizaba una cuenta del grupo 6 para recoger ese descuento, ¿Y ahora cómo se recoge? Muchas gracias por anticipado.
-Mi segunda consulta es para saber cómo puedo arreglar saldos deudores en cuentas de clientes que arrastramos desde hace varios ejercicios y que son errores de contabilización. Supongo que debería pasarlos a ingresos utilizando el grupo 7 pero, ¿Qué cuenta puedo utilizar? Por lo que sé el nuevo plan no recoge "Ingresos de ejercicios anteriores". Entonces, ¿qué puedo utilizar?
Me gustaría realizarte dos consultas:
- En una factura que he emitido hay un descuento por pronto pago. Tengo entendido que con el PGC 08 no hay que contabilizar el pronto pago. Entonces, ¿se contabiliza la factura simplemente restando el descuento a la cantidad que resultaría al no aplicar dicho descuento? Es decir, con el plan del 90 se utilizaba una cuenta del grupo 6 para recoger ese descuento, ¿Y ahora cómo se recoge? Muchas gracias por anticipado.
-Mi segunda consulta es para saber cómo puedo arreglar saldos deudores en cuentas de clientes que arrastramos desde hace varios ejercicios y que son errores de contabilización. Supongo que debería pasarlos a ingresos utilizando el grupo 7 pero, ¿Qué cuenta puedo utilizar? Por lo que sé el nuevo plan no recoge "Ingresos de ejercicios anteriores". Entonces, ¿qué puedo utilizar?
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